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公告本公司取得內部控制制度審查會計師合理確信報告
2026/03/25 下一則
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/1/1~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函
證櫃審字第11400079083號辦理,本公司於登錄興櫃後次一年度申報股東會年報時,
一併於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統公告申報前一年度會計師內部控制制度
審查報告。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/24
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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